赤峰市公安局松山区分局赤峰市公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

赤峰市公安局松山区分局赤峰市公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

发布于 2025-09-19
赤峰****公司
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历史招中标信息历史招中标信息5185条

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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2025-{****点击查看7865
二、合同名称:****点击查看****点击查看分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看****点击查看分局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看****点击查看分局

地址:**自治区_**市_****点击查看分局****点击查看大队

联系方式:135****点击查看9110

供应商(乙方):****点击查看

地址:**自治区**市**区新**海贝尔游乐城2幢1011

联系方式:155****点击查看4949

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 防冻液,采购数量:5.0000; 5(桶) 35.00 175.00
2 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
3 氟,采购数量:4.0000; 4(瓶) 60.00 240.00
4 右前仰角,采购数量:1.0000; 1(个) 465.00 465.00
5 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
6 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
7 水箱框架喷漆,采购数量:1.0000; 1(片) 100.00 100.00
8 左后门外拉手,采购数量:1.0000; 1(个) 75.00 75.00
9 前下支臂,采购数量:2.0000; 2(个) 230.00 460.00
10 工时费,采购数量:1.0000; 1(个) 200.00 200.00
11 空滤外壳,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
12 机油4L,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
13 右前门外拉手,采购数量:1.0000; 1(个) 75.00 75.00
14 上水管,采购数量:1.0000; 1(根) 105.00 105.00
15 发动机前胶墩支架,采购数量:1.0000; 1(个) 125.00 125.00
16 冷凝器,采购数量:1.0000; 1(个) 315.00 315.00
17 前轮轴承,采购数量:2.0000; 2(盘) 190.00 380.00
18 下水管,采购数量:1.0000; 1(根) 105.00 105.00
19 大梁校正,采购数量:1.0000; 1(次) 400.00 400.00
20 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 290.00 290.00

合同金额: 4000.00元,大写(人民币):肆仟元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 防冻液,采购数量:5.0000; 5(桶) 35.00 175.00
2 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
3 氟,采购数量:4.0000; 4(瓶) 60.00 240.00
4 右前仰角,采购数量:1.0000; 1(个) 465.00 465.00
5 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
6 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
7 水箱框架喷漆,采购数量:1.0000; 1(片) 100.00 100.00
8 左后门外拉手,采购数量:1.0000; 1(个) 75.00 75.00
9 前下支臂,采购数量:2.0000; 2(个) 230.00 460.00
10 工时费,采购数量:1.0000; 1(个) 200.00 200.00
11 空滤外壳,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
12 机油4L,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
13 右前门外拉手,采购数量:1.0000; 1(个) 75.00 75.00
14 上水管,采购数量:1.0000; 1(根) 105.00 105.00
15 发动机前胶墩支架,采购数量:1.0000; 1(个) 125.00 125.00
16 冷凝器,采购数量:1.0000; 1(个) 315.00 315.00
17 前轮轴承,采购数量:2.0000; 2(盘) 190.00 380.00
18 下水管,采购数量:1.0000; 1(根) 105.00 105.00
19 大梁校正,采购数量:1.0000; 1(次) 400.00 400.00
20 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 290.00 290.00

合同金额: 4000.00元,大写(人民币):肆仟元整

八、验收日期:2025年09月19日
九、验收组成员:钱江浩、杨光
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:

****点击查看****点击查看分局

2025年09月19日