云南省就业局2025年度部门决算

云南省就业局2025年度部门决算

****点击查看2025年度部门决算

发布时间:2026-09-03 10:50:33

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、****点击查看机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)主要职责

负责全省公共就业服务的具体工作。负责组织全省公共就业服务机构开展创业担保相关工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

****点击查看共设置5个内设机构,包括:综合处、创业指导处、****点击查看服务处、劳动力转移工作处、统计分析处。

****点击查看为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

****点击查看作为****点击查看**保障厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

****点击查看2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员31人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。

****点击查看2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人(离休0人,退休29人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来,我局认真落实党中央、****点击查看省委、省政府工作要求,在厅党组领导下,紧紧围绕稳就业、提质量、促增收,聚焦高质量充分就业目标,落实落细就业政策、营造创业良好氛围、健全就业公共服务体系、抓实重点群体就业帮扶、兜牢困难人员就业底线,全省就业形势保持总体稳定。

(一)创业带动就业工作扎实推进

实施“创业**”建设三年行动,落实支持青年创业兴乡三年行动有关要求,出台服务青年创业就业18条、支持返乡创业做电商12条等措施,推广**返乡创业经验,鼓励外出务工人员返乡创业。持续优化创业服务,个人创业“一件事”纳入**省优化政务服务提升行政效能典型经验汇编。推广**“创业之城”做法,探索“高原特色农业+创业”等创业模式。加强创业能力培训,创新开发“云花”电商创业培训特色课程,积极争取将**省作为创业指导师师资及考评员培训相关技术**开发试点省份,全面实施创业培训“马兰花计划”。大力推广“云岭创业贷”,创新开发创业担保贷款闭环管理系统,持续发挥金融助力企业稳定和扩大就业岗位支持作用。

(二)农村劳动力转移就业基本盘保持稳定

坚持外出务工和就地就近就业并重,开年即实施农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”,深化东西部劳务协作。

(三)高校毕业生等青年就业服务成效明显

一是落实不断线服务,谋****点击查看大学生创业典型宣讲进校园活动、人社干部“千企万岗”直播送岗等5项行动,开展高校毕业生等青年就业服务攻坚行动,集中提供“1131”就业服务。二是推进就业服务进校园,公开发布22条高校毕业生就业服务清单及157个高校毕业生就业服务机构信息清单,组织全省人社系统干部进高校宣讲就业政策,实现省内高校全覆盖。三是提升求职就业能力,实施“就业见习万岗募计划”,推广求职能力实训营,组织求职能力实训师资培训班,建立求职能力实训师资库。四是持续开展“大中城市联合招聘”等“10+N”专项招聘活动。

(四)公共就业服务体系建设不断完善

紧扣就地就近就业抓工资性收入增长,持续建强以“幸福里”社区为龙头的“四位一体”公共就业服务体系。截至目前,全省建成就业“幸福里”社区106个,建成零工市场207个。践行典型引路法,有效发挥平台作用,抓实岗位推介、技能培训、权益维护等服务,有力促进群众家门口就业增收、关爱“一老一小”。

(五)增强基层公共就业创业服务能力

一是印发就业困难人员社会保险补贴等10项业务经办指南,统一规范全省业务经办流程。开展全省基层公共就业创业经办能力提升培训,覆盖就业补助资金管理办法等12项重点政策和高频业务,基层经办人员政策水**业务技能得到提升。二是创新推出就业创业“一件事”,通过整合业务事项、规范工作要求、创新服务载体、提升服务效能,推动求职补贴申领、创业担保贷款申请、云岭创业贷申请、一次性创业补贴申领、就业登记等9项业务联动办理,压缩办事流程,群众办事的体验感、获得感、满足感不断增强。

(六)积极推进就业帮扶车间建设

****点击查看组织部将“家门口的务工车间”试点范围由10个县市扩大到54个,认真落实就业帮扶车间奖补政策。

(七)就业数据统计分析成效提升明显

开展就业信息化“一库一平台”建设应用工作,建成28个业务模块,汇聚全省就业经办业务数据,与27个部门实现数据共享。指导各地做好901家企业失业动态监测、5家重点企业用工监测、100个行政村农村劳动力转移就业监测,年度监测数据上报时效性和质量不断提升。****点击查看统计局、****点击查看总队等部门工作对接协调,共同分析研判就业形势,编印《就业与民生信息快报》《就业工作月报》等数据分析材料。

(八)兜牢就业困难群体底线

聚焦大龄失业人员、残疾人等重点群体,健全就业援助机制和分类分级援助措施,建立援助动态调整机制,畅通求助渠道,优先推送岗位、开展培训、提供保障。统筹用好公益性岗位,确保零就业家庭动态清零。配合厅加强就业形势监测防范风险工作专班,制定防范和应对大规模裁员和失业风险“1+5”预案,健全风险监测、预警、处置机制,分级分类做好应对处置工作。高度重视外出务**村劳动力返乡回流情况,建立返乡监测机制和再就业帮扶机制,帮助他们尽快实现再就业。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

1.****点击查看2025****点击查看政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.****点击查看2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

****点击查看2025年度收入合计26,475,922.54元。其中:财政拨款收入26,475,922.54元,占总收入的100.00%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。

与上年相比,收入合计减少41,813,711.96元,下降61.23%。其中:财政拨款收入减少41,813,711.96元,下降61.23%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,无其他收入;主要原因是上年度含一次性项目财政拨款收入,本年度一次性项目减少,部分工作转入常态化保障,收入相应下降。

二、支出决算情况说明

****点击查看2025年度支出合计26,495,751.56元。其中:基本支出9,544,426.07元,占总支出的36.02%;项目支出16,951,325.49元,占总支出的63.98%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少41,803,556.19元,下降61.21%。其中:基本支出减少875,517.74元,下降10.10%;项目支出减少42,679,073.93元,下降71.57%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出;主要原因是上年度含一次性项目支出,本年度一次性项目减少,部分工作转入常态化保障,项目支出相应下降;基本支出按保障需求据实安排,同比略有减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障****点击查看机构正常运转的日常支出9,544,426.07元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,508,591.50元,占基本支出的89.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,035,834.57元,占基本支出的10.85%,公用经费年人均2.96万元。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障****点击查看为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,951,325.49元。其中:基本建设类项目支出0.00元,专项业务工作的经费支出16,951,325.49元。

2025年**援滇专项资金项目经费993,900.00元,主要用于开展滇沪劳务协作工作;

2025年省院省校项目经费252,500.00元,主要用于“创业**”创业能力提升培训,提升中小微企业家创新能力,推进“创业**”建设提质增效;

省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目经费7,860,505.49元,主要用于开展公共就业创业服务工作;

招录定向选调生一次性工作生活补贴项目经费10,000.00元,主要用于发放定向招录选调生一次性工作生活补贴;

创业担保贷款省级奖励补助资金903,000.00元,主要用于推进创业担保贷款工作;

2024年就业补助资金6,931,420.00元,主要用于**省公共就业服务信息化升级改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****点击查看2025年度一般公共预算财政拨款支出26,475,922.54元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少41,822,945.21元,下降61.24%,完成年初预算的103.06%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出23,044,710.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%,完成年初预算的98.63%。主要用于保障单位行政工作任务、事业发展目标的完成;造成预决算差异的主要原因是****点击查看本年度支出中包含上年度结转结余资金,导致决算数高于年初预算。

9.卫生健康(类)支出890,732.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的102.54%,主要用于本部门人员经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职;造成预决算差异的主要原因是****点击查看本年度存在人员变动情况。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出1,896,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,完成年初预算的210.07%。主要用于推进创业担保贷款、沪滇劳务协作及劳动力转移工作;造成预决算差异的主要原因是****点击查看本年度支出中包含上年度结转结余资金,以及年中新增项目安排资金,导致决算数高于年初预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.**勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然**海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出643,580.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的116.14%。主要用于本部门人员经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职;造成预决算差异的主要原因是****点击查看本年度存在人员变动情况。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,300.00元,决算为12,348.91元,完成年初预算的38.23%;支出决算较上年减少2,300.09元,下降15.70%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为32,300.00元,决算为12,348.91元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的38.23%。

因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少2,300.09元,下降15.70%,具体是国内接待费支出决算12,348.91元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,300.09元,下降15.70%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,300.00元,支出决算为12,348.91元,完成年初预算的38.23%,支出决算较上年减少2,300.09元,下降15.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为32,300.00元,决算为12,348.91元,完成年初预算的38.23%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是****点击查看严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神,不断完善“三公”经费管理制度,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出,严格执行公务接待相关制度规定,压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少2,300.09元,下降15.70%,具体是国内接待费支出决算12,348.91元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,300.09元,下降15.70%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是****点击查看严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神,不断完善“三公”经费管理制度,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出,严格执行公务接待相关制度规定,压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因:无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于:无。

3.安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次92人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省外人社系统赴滇对接劳务协作、省内人社系统赴昆汇报就业创业工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于:无。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

****点击查看2025年机关运行经费支出1,016,005.55元,比上年增加19,175.29元,增长1.92%,主要原因是单位人员增加,导致机关运行经费支出同比上年增加。单位机关运行经费主要用于单位日常运转工作,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理等费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,****点击查看资产总额810,565,129.48元,其中,流动资产4,949,068.02元,固定资产3,721,638.54元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产37,293,474.78元(净值),其他资产764,600,948.14元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7,364,417.42元,其中固定资产减少300,635.32元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额7,039,946.48元,其中:政府采购货物支出88,526.48元;政府采购工程支出6,931,420.00元;政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额7,039,946.48元,其中:授予小微企业合同金额88,526.48元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

****点击查看加挂**省****点击查看中心牌子,**省****点击查看中心负责运营管理创业担保贷款担保基金,****点击查看政府出资设立的专项资金,用于为全省“贷免扶补”创业贷款提供担保,指定存储在“贷免扶补”****点击查看银行。省****点击查看中心本年度期末资产合计764,591,098.00元(计入受托代理资产科目),负债合计764,591,098.00元(计入受托代理负债科目)。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

****点击查看机关运行经费指行政单位和参****点击查看事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资**排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


****点击查看2025年度国有资产使用情况表.xlsx

****点击查看2025年度决算公开附表.xlsx

****点击查看2025年度决算绩效自评报告.xlsx


附件(3)
云南省就业局2025年度决算绩效自评报告.xlsx
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云南省就业局2025年度决算公开附表.xlsx
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云南省就业局2025年度国有资产使用情况表.xlsx
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