阿拉****公司
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NMB012****点击查看****点击查看1202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 曼蒂克 牛皮卡纸 账册封面 1包牛皮纸 | 曼蒂克牛皮卡纸 | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
2 | 西玛 SZ600201 账册封面 1包凭证包角 | 西玛/simaaSZ600201 | 包 | 2.00 | 5 | 10 |
3 | 得力 6054 剪刀 | 得力/deli6054 | 把 | 2.00 | 12 | 24 |
4 | 得力 JT105 胶棒 1盒固体胶 | 得力/deliJT105 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
5 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹(15mm) | 得力/deli8556ES | 盒 | 1.00 | 9 | 9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 苏丽丽
联系电话: 152****点击查看1886
传真:
地址: ****点击查看
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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