伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

发布于 2025-09-02
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2025-985982
二、合同名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**自治区_**市_****点击查看

联系方式:150****点击查看9809

供应商(乙方):**鑫源修配

地址:**市**阿镇汽车城兴生源三号楼7号底商

联系方式:153****点击查看2258

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 工时费,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
2 雨刷片,采购数量:1.0000; 1(组) 120.00 120.00
3 空滤,采购数量:3.0000; 3(个) 60.00 180.00
4 空调液,采购数量:8.0000; 8(桶) 45.00 360.00
5 后平衡拉杆,采购数量:1.0000; 1(根) 110.00 110.00
6 刹车片,采购数量:2.0000; 2(组) 220.00 440.00
7 机油,采购数量:4.0000; 4(桶) 300.00 1200.00
8 差速小总成,采购数量:1.0000; 1(台) 650.00 650.00
9 前轴承总成,采购数量:1.0000; 1(盘) 380.00 380.00
10 刹车盘,采购数量:2.0000; 2(个) 260.00 520.00
11 差速油,采购数量:4.0000; 4(桶) 120.00 480.00
12 后拉臂,采购数量:1.0000; 1(根) 330.00 330.00
13 机滤,采购数量:7.0000; 7(个) 40.00 280.00
14 四轮定位,采购数量:2.0000; 2(次) 120.00 240.00
15 轮胎,采购数量:4.0000; 4(个) 580.00 2320.00
16 电瓶,采购数量:1.0000; 1(块) 540.00 540.00
17 空调泵,采购数量:1.0000; 1(台) 880.00 880.00
18 空滤,采购数量:3.0000; 3(个) 45.00 135.00
19 前减震,采购数量:2.0000; 2(条) 360.00 720.00
20 差速器油封,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00
21 玻璃水,采购数量:6.0000; 6(桶) 25.00 150.00
22 升降器,采购数量:1.0000; 1(个) 165.00 165.00
23 机油,采购数量:6.0000; 6(桶) 360.00 2160.00
24 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
25 防冻液,采购数量:4.0000; 4(桶) 80.00 320.00
26 工时费,采购数量:5.0000; 5(次) 200.00 1000.00
27 下悬挂,采购数量:2.0000; 2(个) 235.00 470.00
28 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00

合同金额: 14940.00元,大写(人民币):壹万肆仟玖佰肆拾元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 工时费,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
2 雨刷片,采购数量:1.0000; 1(组) 120.00 120.00
3 空滤,采购数量:3.0000; 3(个) 60.00 180.00
4 空调液,采购数量:8.0000; 8(桶) 45.00 360.00
5 后平衡拉杆,采购数量:1.0000; 1(根) 110.00 110.00
6 刹车片,采购数量:2.0000; 2(组) 220.00 440.00
7 机油,采购数量:4.0000; 4(桶) 300.00 1200.00
8 差速小总成,采购数量:1.0000; 1(台) 650.00 650.00
9 前轴承总成,采购数量:1.0000; 1(盘) 380.00 380.00
10 刹车盘,采购数量:2.0000; 2(个) 260.00 520.00
11 差速油,采购数量:4.0000; 4(桶) 120.00 480.00
12 后拉臂,采购数量:1.0000; 1(根) 330.00 330.00
13 机滤,采购数量:7.0000; 7(个) 40.00 280.00
14 四轮定位,采购数量:2.0000; 2(次) 120.00 240.00
15 轮胎,采购数量:4.0000; 4(个) 580.00 2320.00
16 电瓶,采购数量:1.0000; 1(块) 540.00 540.00
17 空调泵,采购数量:1.0000; 1(台) 880.00 880.00
18 空滤,采购数量:3.0000; 3(个) 45.00 135.00
19 前减震,采购数量:2.0000; 2(条) 360.00 720.00
20 差速器油封,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00
21 玻璃水,采购数量:6.0000; 6(桶) 25.00 150.00
22 升降器,采购数量:1.0000; 1(个) 165.00 165.00
23 机油,采购数量:6.0000; 6(桶) 360.00 2160.00
24 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
25 防冻液,采购数量:4.0000; 4(桶) 80.00 320.00
26 工时费,采购数量:5.0000; 5(次) 200.00 1000.00
27 下悬挂,采购数量:2.0000; 2(个) 235.00 470.00
28 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00

合同金额: 14940.00元,大写(人民币):壹万肆仟玖佰肆拾元整

八、验收日期:2025年09月02日
九、验收组成员:方小强、于秀梅、王艳、贺建元、焦丽娜、杨勤刻
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

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2025年09月02日