采购单位: ****点击查看广湛高铁**北站工程市政道路下穿黎湛铁路工程项目经理部
发布时间: 2025-09-05 08:14
截止时间: 2025-09-09 10:00
招标方联系人: 靳工
招标方联系电话: 185****点击查看5135
招标方邮箱: ****点击查看@q9.com
监督方联系人: 公司招采部
监督方联系电话: 010-****点击查看1135
监督方邮箱:
保证金: 1300.0
结算与发票信息:
结算方式: 按月对账,每月20日双方进行当月材料供应并安装经验收通过的数量对账核算
支付条件: 按月对账,每月20日双方进行当月材料供应并安装经验收通过的数量对账核算,乙方于当月月底前向甲方提供与核算值等额的且符合税法及甲方财务要求的增值税发票(含抵税联),甲方收到发票后30日内付至上月双方核算金额的70%,所有货物供应完毕并安装经验收通过且完成结算后六个月内付至已结算金额的95%;余款5%作为质保金,质保期满且经验收无质量问题后,无息支付剩余质保金(质保期为整体竣工验收合格后12个月)。质量保证金支付不免除乙方对交付标的物质量保证责任。
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式: 汽运到甲方指定现场
收货人: 靳工
收货人联系方式: 185****点击查看5135
其他说明事项:
标的明细:
序号 标的编号 标的名称 规格型号 数量 计量单位 技术标准及要求 交货期 送货地址
1 | 220****点击查看001004 | 洒水车 | 12000L | 1.0 | 台 | | | 华南区-**省-**市-**区-海头街道施工现场 |