为充分发挥财政部门作为会计工作主管部门职能作用,切实履行财会监督主体责任,提升会计和评估监督检查在严肃财经纪律、规范会计秩序、促进源头治腐、维护社会公平正义等方面的重要作用,****
点击查看****
点击查看财政局统一部署,于2025年6月至8月分别对****
点击查看**小学、**县****
点击查看公司、****
点击查看运输局、**盛世****
点击查看公司4家单位开展了会计和评估监督检查工作。现将监督检查结果公告如下:
一、检查发现的违规问题
在监督检查工作中,累计发现违规问题56条,涉及违规金额154.25万元(费用(支出)不实21.78万元,收入不实22.58万元,其他违规问题金额109.89万元),其中收缴财政资金0.6万元。
二、处理及整改情况
从监督检查的结果看,单位在会计基础、会计核算、支出管理、合同管理、预算执行、内控制度制定和执行等方面存在一些问题。针对被检查单位存在的问题,根据《中华人民**国会计法》、《会计基础工作规范》、《代理记账管理办法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规有关规定,我局依法依规向被检查单位下达财会监督检查处理决定书,提出处理意见和整改要求。各被检查单位均按要求进行整改落实,并向我局书面报送了整改情况。
特此公告。
****
点击查看 2025年9月3日
(