采购人(甲方):**行政公署驻**联络处
地址:**自治区-**市-新**艺术厅南街22号
联系方式:158****点击查看0118
供应商(乙方):中国石****点击查看公司内蒙****点击查看公司
地址:**市新**北垣街41号
联系方式:151****点击查看8968
六、合同主要信息1 | 加油卡充值,采购数量:1.0000; | 1(批) | 6900.00 | 6900.00 |
合同金额: 6900.00元,大写(人民币):陆仟玖佰元整
七、本次验收内容1 | 加油卡充值,采购数量:1.0000; | 1(批) | 6900.00 | 6900.00 |
合同金额: 6900.00元,大写(人民币):陆仟玖佰元整
八、验收日期:2024年12月19日 九、验收组成员:常昭健 杨珍 赵奇东 十、验收意见:验收通过 十一、其他补充事宜:**行政公署驻**联络处
2024年12月19日