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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N****点击查看0700M****点击查看103001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 12.00 | 26 | 312 |
2 | 得力(deli)27052 36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 12支装 办公用品 | 得力/deli27052 | 盒 | 6.00 | 37 | 222 |
3 | 联想 LT2822 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLT2822 | 支 | 18.00 | 55 | 990 |
4 | 联想 DVD+R 联想/Lenovo DVD+R光盘/刻录盘 16速4.7GB 桶装50片 空白光盘 | 联想/lenovoDVD+R | 桶 | 6.00 | 80 | 480 |
5 | 齐心(COMIX)Q312中号抽杆夹 报告夹 A4 10个/包 | 齐心/ComixQ312 | 包 | 20.00 | 14.5 | 290 |
6 | 得力 27036 得力/deli 27036 磨砂档案盒 A4资料文件盒 | 得力/deli27036 | 个 | 60.00 | 8.5 | 510 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 何伟
联系电话: 180****点击查看3560
传真:
地址: **生产建设兵团第七师126团迎宾路1号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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