天津滨海高新技术产业开发区第一学校2025年部门预算

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2025年部门预算

发布于 2025-02-21

招标详情

天津滨海高新技术产业开发区第一学校
联系人联系人21个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉780人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息232条

立即监控

****点击查看2025年部门预算
目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、****点击查看政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025****点击查看政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025****点击查看政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

实施小学、初中、高中学历教育;研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;****点击查看学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革;****点击查看学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果;管理学校教育经费,执行财务管理制度;****点击查看学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

****点击查看为社发局二级预算单位。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 7,802.99 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元;支出包括:教育支出 7,769.22 万元、卫生健康科目 6.02 万元、住房保障科目支出 27.75 万元。本单位2025年收支总预算 7,802.99 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年部门预算收入 7,802.99 万元,与2024年预算相比增加 1,111.67 万元,主要原因是 教育支出增加 。其中:上年结转结余 0 万元,占 0 %;一般公共预算 7,802.99 万元,占 100 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算 7,802.99 万元,与2024年预算相比增加 1,111.67 万元,主要原因是 ****点击查看学校规模扩大,学生及教师人数增加 。其中:基本支出 362.86 万元,占 4.65 %;项目支出 7,440.13 万元,占 95.35 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算 7,802.99 万元,与2024年预算相比增加 1,111.67 万元,主要原因是 ****点击查看学校规模扩大,学生及教师人数增加 。收入包括:一般公共预算拨款收入 7,802.99 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0万元。2025年财政拨款支出预算 7,802.99 万元,与2024年预算相比增加 1,111.67 万元,主要原因是 ****点击查看学校规模扩大,学生及教师人数增加 。支出包括:教育支出 7,769.22 万元、卫生健康科目 6.02 万元、住房保障科目支出 27.75 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本单位2025年一般公共预算支出 7,802.99 万元,与2024年预算相比增加 1,111.67 万元,主要原因是 ****点击查看学校规模扩大,学生及教师人数增加 。

(二)具体情况

“住房保障科目支出” 27.75 万元,与2024年预算相比增加 0.33 万元,主要原因是 在编人员支出 ,其中:

“住房改革支出” 27.75 万元,包括:“住房公积金” 27.75 万元,主要用于 住房保障 ;

“教育支出” 7,769.22 万元,与2024年预算相比增加 1,111.07 万元,主要原因是 ****点击查看学校规模扩大,学生及教师人数增加 ,其中:

“教育管理事务” 6,465.10 万元,包括:“行政运行” 6,465.10 万元,主要用于 人员和教育支出 ;

“普通教育” 1,302.13 万元,包括:“小学教育” 184.80 万元,主要用于 教育支出 ,“初中教育” 108.80 万元,主要用于 教育支出 ,“其他普通教育支出” 1,008.53 万元,主要用于 教育支出 ;

“特殊教育” 2 万元,包括:“特殊学校教育” 2.00 万元,主要用于 教育支出 ;

“卫生健康支出” 6.02 万元,与2024年预算相比增加 0.27 万元,主要原因是 在编人员支出 ,其中:

“行政事业单位医疗” 6.02 万元,包括:“事业单位医疗” 6.02 万元,主要用于 事业单位医疗 。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 362.86 万元,与2024年预算相比增加 50.12 万元,主要原因是 教师人数增加,基本支出增加 。其中:

人员经费 140.66 万元,主要包括:行政运行支出、卫生健康支出及住房保障支出。

公用经费 222.20 万元,主要包括:商品和服务支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0.4 万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是 贯彻落实中央八项规定,厉行节俭,严格控制经费 。具体情况:

(一)2025年因公出国(境)费预算 0 万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是 无 。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是 无 ;公务用车购置费 0 万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是 无 。

(三)2025年公务接待费预算 0.4 万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是 贯彻落实中央八项规定,厉行节俭,严格控制经费 。

八、****点击查看政府性基金预算支出预算表的说明

(一)总体情况

****点击查看政府性基金预算支出 0 万元,与2024年预算相比增加 0万元,主要原因是 2025年本单****点击查看政府性基金预算安排的支出 。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本单位国有资本经营预算支出 0 万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是 2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出 。

十、其他重要事项的情况说明

****点击查看机关运行经费

本单位2025****点击查看机关运行经费预算 222.20 万元,包括办公费 62.20 万元、印刷费 1 万元、水费 20 万元、邮电费 11 万元、外埠差旅费 5 万元、本市差旅费 10 万元、维修费 17 万元、租赁费 10 万元、会议费 0.50 万元、培训费 18 万元、公务接待费 0.40 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 5 万元、工会经费 1.84 万元、其他交通费用 5 万元、税金及附加费用 1 万元、其他商品和服务支出 34.26 万元。

****点击查看政府采购情况

本单位2025****点击查看政府采购预算 805.35 万元,其中:政府采购货物支出 114.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 691.01 万元。主要项目是:物业管理费项目 474.57 万元、餐饮服务费项目 216.44 万元、办公设备购置项目 110.34 万元、办公费-复印纸采购项目 4 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年7月底,本单位各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 无 。单价(账面原值)100万以上的设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目 9 个,涉及预算金额

7,440.13 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规**策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件(11)
附件10.doc
下载预览
附件2.pdf
下载预览
附件4.pdf
下载预览
附件8.pdf
下载预览
附件3.pdf
下载预览
附件5.pdf
下载预览
附件7.pdf
下载预览
附件9.pdf
下载预览
附件1.pdf
下载预览
附件6.pdf
下载预览
附件11.pdf
下载预览
关键词