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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N054****点击查看****点击查看24102001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7757 彩色复印纸 | 得力/deli7757 | 包 | 6.00 | 12 | 72 |
2 | 英雄 6619 钢笔 | 英雄/HERO6619 | 盒 | 4.00 | 98 | 392 |
3 | 三木/SUNWOOD8102镀镍 回形针 | 三木/Sunwood8102 | 盒 | 10.00 | 1.1 | 11 |
4 | 书立/阅读架 | 无品牌三四五六栏 | 件 | 4.00 | 81 | 324 |
5 | 得力 5302 得力/deli 5302文件夹(蓝/黑)(只) | 得力/deli5302 | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
6 | 一得阁墨汁 | 一得阁500g | 瓶 | 4.00 | 21.5 | 86 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 李西玲
联系电话: 136****点击查看4259
传真:
地址: **镇鸣凤大街3062号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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