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一、单位基本情况
(一)职能职责
我院****点击查看事业单位,提供康复保健服务,提供职工疗休养服务,开展诊疗康复服务,开展面向社会的普惠养老(医养结合)服务,开展预防保健与健康教育工作。
(二)机构设置
我院为****点击查看下属****点击查看事业单位,根据上述职责,设9个内设部门:1、办公室;2、党工办;3、财务部;4、****点击查看服务部;5、保安部;6、资管部;7、康复中心;8、****点击查看中心;9、康养中心。2024年末在编职工123人(退休人员104人,在职19人)。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为51.00万元。收、支与2023年度相比,无增减,主要原因是我单位为财政定额拨款单位,收支与2023年度无变化。
1.收入情况。2024年度收入合计51.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是我单位为财政定额拨款单位,与2023年度无变化。其中:财政拨款收入51.00万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计51.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是我单位为财政定额拨款单位,与2023年度无变化。其中:基本支出0.00万元,占0.00%;项目支出51.00万元,占100.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2023年度、2024年度收支均无结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为51.00万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计均无增减。主要原因是我单位为财政定额拨款单位。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入51.00万元,与2023年度相比,无增减。主要原因是我单位为财政定额拨款单位。较年初预算数无增减。主要原因是我单位为财政定额拨款单位,此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出51.00万元,与2023年度相比,无增减。主要原因是我单位为财政定额拨款单位。较年初预算数无增减。主要原因是我单位为财政定额拨款单位。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出51.00万元,占100.00%,较年初预算数无增减,主要原因是我单位为财政定额拨款单位。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是我单位严格执行收支平衡,无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出0.00万元。
其中:
人员经费0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是我单位属于定额拨款单位,未使用财政资金保障人员经费。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。
公用经费0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是我单位属于定额拨款单位,未使用财政资金保障公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、物业管理费等。
****点击查看政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024****点击查看政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位为****点击查看下属****点击查看事业单位,财政未保障我单位 “三公”经费。
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是财政未保障我单位 “三公”经费。较上年支出数无增减,主要原因是财政未保障我单位 “三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于主要是用于公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是财政未保障我单位 “三公”经费。较上年支出数无增减,主要原因是财政未保障我单位 “三公”经费。
公务用车购置费0.00万元,主要用于公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是财政未保障我单位 “三公”经费。较上年支出数无增减,主要原因是财政未保障我单位 “三公”经费。
公务用车运行维护费0.00万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是财政未保障我单位 “三公”经费。较上年支出数无增减,主要原因是财政未保障我单位 “三公”经费。
公务接待费0.00万元,主要用于接待主要用于各类公务接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是财政未保障我单位 “三公”经费。较上年支出数无增减,主要原因是财政未保障我单位 “三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
因本单位为****点击查看下属****点击查看事业单位,财政未保障我单位会议费、培训费和差旅费。
****点击查看机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,****点击查看机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
因本单位为****点击查看下属****点击查看事业单位,我单位资产未纳入部门决算报表。
****点击查看政府采购支出情况说明
2024****点击查看政府采购事项,无相关经费支出。
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