昌都市卡若区发改委部门决算公开(2024年度)

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发布于 2025-07-30

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(2024年度)

目 录

第一部分 部门概况

(一)部门决算单位构成

(二)部门职责和机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

****点击查看政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

纳入2024年度部门决算编制范围的单****点击查看发改委本级部门。

(一)部门职责

(1)贯彻落实国家和地方性法律法规,拟订发展改革、粮食和物资储备、国防动员、能源等领域有关规划和制度并组织实施。

(2)负责拟订着力创建高原经济高质量发展先行区和****点击查看示范区的总体目标、重大任务、年度计划及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大改革、重大工程等实施情况评估督导,提出相关调整建议。

(3)统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标,监测预警预测宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控建议。牵头研究宏观经济应对措施及经济安全、**安全工作协调机制。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实价格相关政策,组织制定和调整区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

(4)指导推进和综合协调经济领域相关改革工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设,**相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(5)贯彻落实国家和自治区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。根据授权,推动融入“一带一路”建设;承担统筹协调“走出去”有关工作。

(6)负责投资综合管理。拟订全区社会固定资产投资总规模、结构调控目标和具体措施。牵头扩大有效投资常态化协调推进机制。****点击查看政府投资项****点击查看政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限审批、核准、审核重大项目和监管相关资金。规划重大建设项目和生产力布局。负责组织协调包保项目的运行调度。

(7)组织拟订和实施区域协调发展、新型城镇化相关规划和具体措施。组织拟订和实施贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和具体措施,组织实施易地搬迁等。统筹协调区域**工作。参与经济对口支援工作。

(8)组织拟订综合性产业规划和具体措施。协调一二三产业发展重要问题并统筹衔接相关发展规划。组织拟订并推动实施现代服务业、现代物流业发展规划。综合研判消费变动趋势,**有关部门拟订实施促进消费的综合性措施。****点击查看工作部门协调机制。

(9)贯彻落实创新驱动发展战略。**相关部门拟订推进创新创业规划和具体措施,提出创新发展和培育经济发展新动能建议。**相关部门规划布局区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性**产业发展规划,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(10)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、**安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、**等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要农产品进出口调控意见并协调落实。**有关部门拟订区储备物资品种目录、总体发展规划。

(11)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议。牵头开展社会信用体系建设。牵头拟订并组织实施共同**重大规划及具体措施。

(12)贯彻落实可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护和修复、能源**节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制措施的意见,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施,负责区固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟订并协调实施能源**节约和综合利用、循环经济规划、碳达峰碳中和、节能综合工作方案。

(13)**有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划。负责汇总区军民融合发展的总体需求,协调有关重大问题。协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织协调国民经济平战转换能力建设。

(14)配合有关部门承担铁路、航空等重大基础设施相关工作。

(15)组织制定促进非公有制经济(民间投资)发展的具体措施,跟踪了解和分析研判民营经济发展状况,统筹协调、组织制定全区促进民营经济发展措施,制定促进民间投资发展具体措施。建立与民营企业的常态化沟通交流机制,协调解决民营经济发展重大问题,协调支持民营经济提升竞争力。

(16)研究提出区重要物资储备规划、区储备品种目录的建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模及安排的建议。根据区储备总体发展规划和品种目录,组织实施区重要和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(17)管理区粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备,负责区储备粮食、食糖、棉花、石油天然气等重要物资行政管理。根据管理权限,做好中央、自治区在我区储备物资的管理。监测区内外粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全区粮食流通宏观调控的具体工作,承担粮食安全党政同责考核日常工作。

(18)组织实施地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担区物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(19****点击查看政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全区粮食库存检查工作。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(20)负责粮食流通行业管理,执行有关技术规范并监督执行。负责区储备粮食物垂直管理和军粮供应管理。负责粮食和物资储备的对外**与交流。

(21)负责国防动员建设管理、动员准备、组织实施,经济动员(装备动员)、信息动员等事项,承担交通战备任务的综合协调和督导落实。统筹推进国防动员重要项目、专项工程、强边国防动员建设,协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重要问题。监督检查国防动员准备任务落实。参与国防动员军地协调机制具体工作。

(22)负责人民防空指挥体系建设,战时依法依令组织国防动员、人民防空斗争,协助参与有生力量转移和保护。指导群众防空组织建设和训练工作。组织开展国防动员、人民防空指挥训练演练及管理工作。

(23)组织指导工程防护体系建设,协调重要目标规划布局、防护建设、全区军事设施保护工作。

(24)负责人民防空工程(含结合民用建筑修建的人民防空地下室)监督管理,协调国防动员工程建设监督管理相关工作,承担区国防动员、人民防空指挥场所的建设与日常管理工作。管理国防动员、人民防空经费和资产。

(25)负责国防动员、人民防空网络和信息化安全、建设相关工作。承担人民防空通信警报建设和国防动员、人民防空无线电管理等相关工作。管理国防动员、能源等领域行政人民防空指挥信息保障工作。组织开展国防动员潜力查工作。

(26)负责国防动员、人民防空依法行**科技工作,开展国防动员法治宣传教育工作。

(27)负责能源的行业管理。组织实施能源发展规划、产业政策,衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源行业节能和**综合利用。指导能源科技进步。按规定权限,负责能源储备相关工作。负责规范能源市场秩序。

(28)推进清洁能源工作。****点击查看能源局,****点击查看开发区、****点击查看基地项目建设。负责能源行业节能和**综合利用。推广农(牧)光互补等光伏发电复合开发。优化清洁能源产业结构,推进清洁能源非电利用,提高清洁能源消费占比。推动重点领域清洁能源替代,加快培育清洁能源领域企业。

(29)负责能源预警预测,发布能源信息。指导监督能源消费总量控制有关工作。负责能源运行调度和应急保障工作,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,提高能源安全保障能力。

(30)负责实施能源供应安全工程。拟订全区电力保供措施、计划并组织实施。提出电力保供项目固定资产投资建议。研究提出能源普遍服务的建议并监督实施。协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。

(31)负责区本级发展改革、粮食和物资储备、国防动员、能源等领域行政执法工作。

(32)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(二)部门机构设置

1.****点击查看委员会****点击查看工作部门,正科级,****点击查看能源局、****点击查看储备局****点击查看委员会办公室,****点击查看委员会行政编制8名。领导职数5名。下设事业单****点击查看管理中心,副科级建制,核定事业编制3名,领导职数1名。现正式干部15名(含援藏干部2名)、公益性工作人员1名、外聘工程师2名、外聘大学生2名、志愿者1名。

2.现有车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分 部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分 部门决算数据说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

**市****点击查看委员会2024年度决算编制,****点击查看市委、市政府、区委、区政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求,结合本部门财力,优化财政支出结构,合理安排。2024年**市****点击查看委员会年初结转和结余1,309.76万元,一般公共预算财政拨款收入9,761.76万元,其中一般公共预算财政拨款收入9,761.76万元。2024年一般公共预算财政拨款支出9,761.76万元,使用非财政拨款结余0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元,无政府性基金预算财政拨款收入。

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

2024年度年初结转和结余1,309.76万元,2024年度一般公共预算收入9,761.76万元,包括:一般公共预算财政拨款收入9,761.76万元,年末结转和结余0万元。我单位属财政全额拨款单位,全部为财政拨款。

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

2024年财政总支出为9,761.76万元,其中基本支出405.04万元,项目支出9,128.57万元。

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2024年财政支出为9,761.76万元,一般公共服务支出5,347.56万元,社会保障与就业支出35.14万元,卫生健康支出20.33万元,住房保障支出27.09万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2024年财政支出9,761.76万元,其中基本支出405.04万元,占总支出的4.15%;项目支出9,128.57万元,占总支出的93.52%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2024年度年初结转和结余1,309.76万元,2024年一般公共预算财政拨款支出9,761.76万元,2024年年末结转和结余0万元。

1.人员经费374.22万元,其中工资福利支出374.22万元,对个人和家庭的补助0万元。

2.公用经费30.83万元,其中商品和服务支出30.83万元,具体为办公费4.63万元,手续费0.11万元,邮电费:0.5万元,差旅费4.47万元,印刷费2.04万元,工会经费5.37万元,公务用车及运行维护费6.5万元,其他商品服务支出7.2万元。

3.资本性支出0万元。

五、2024年度“三公”经费预决算情况说明

**市****点击查看委员会2024年“三公”经费

情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

6.5

6.5

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0

0

3.公务用车经费

6.5

6.5

其中:(1)公务用车运行维护费

6.5

6.5

(2)公务用车购置

0

1.2024年我委决算中“三公”经费决算数为6.5万元,其中:公务用车运行维护费为6.5万元;公务用车购置费0万元;公务接待费为0万元。2024年公务用车运行维护费为6.5万元。

2.2024年我委未产生因公出国(境)费用。

六、2024年度机关运行情况说明

(一)2024年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计405.04万元,均为基本支出405.04万元。

****点击查看机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、接待费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

2.一般行政管理项目支出,包括会议费、购置费(包括设备、计算机等)、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2024****点击查看政府采购项目共计0项,金额0万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件:**市****点击查看委员会2024年度部门决算公开明细表

附件(1)
附件_527062966_334190835.xls
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