目 录
一、概况
(一)部门职责
1.负责市场综合监督管理。组织实施国家有关市场监督管理法律法规,制定市场监督管理有关政策、文件。组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、****点击查看**社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作,扶持个体、民营经济发展。
3.负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
4.负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央、省、**市和**市关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神,推进全市市场监管综合行政执法改革工作。**有关部门落实将商务执法、盐业执法纳入市场监管执法,规范市场监管行政执法行为。组织查处违反市场监管法律法规规章的违法案件。
5.负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。根据授权,承担相关反垄断执法工作。指导**企业在国外的反垄断应诉工作。
6.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制,规范商品交易市场、农贸市场经营秩序,指导商品交****点击查看农贸市场改造提升工作。指导广告业发展,监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。
7.负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设,统筹质量基础设施建设与应用,**有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
8.负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
9.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
10.负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立落实食品安全重要信息直报制度。****点击查看委员会日常工作。
11.负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制,防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品的监督管理。
12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具、量值传递和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
13.负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。
14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
15.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
16.负责知识产权监督管理。组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划,建设完善知识产权保护体系、公共服务体系,开展商标专利执法,保护知识产权,促进知识产权创造和运用。
17.负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品管理和服务政策。
18.监督实施国家药品、医疗器械和化妆品的标准、技术规范和分类管理制度。贯彻落实中药饮片炮制规范、医疗机构制剂质量标准和地方药材标准。组织实施中药品种保护制度。配合实施国家基本药物制度。
19.组织开展药品、医疗器械和化妆品注册相关工作。组织实施化妆品生产环节许可,受委托组织实施药品、医疗器械生产环节许可及药品批发许可,指导并监督实施质量管理规范。
指导药品、医疗器械行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。
20.组织实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作,监督实施产品召回制度。组织开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验并发布质量公告。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。配合有关部门督促药
品、医疗器械、化妆品行业生产经营单位做好安全生产工作。
21.组织制定检查制度,并依职责组织实施。依职责组织查处药品、医疗器械、化妆品生产经营环节的违法行为。按照上级指定查处跨区域和重点复杂案件。负责药品、医疗器械、
化妆品投诉举报的处理工作。推进专业化、职业化检查员队伍建设。
22.组织实施执业药师资格准入制度,指导监督执业药师注册工作。推进药品、医疗器械、化妆品安全信用体系和技术支撑体系建设,指导监督检验检测、评审和检测机构业务工作。
23.****点击查看管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与**。按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。
24.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,****点击查看(汇总)部门决算包括:局本级决算、局****点击查看保护中心决算、****点击查看研究院决算。
纳入****点击查看(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.****点击查看局本级。
2.****点击查看研究院。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,399.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,342.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 318.80 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 105.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 520.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 92.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 912.29 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 342.07 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 473.83 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 318.80 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,915.18 | 本年支出合计 | 58 | 9,909.19 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 114.34 | 年末结转和结余 | 60 | 120.33 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 10,029.52 | 总 计 | 62 | 10,029.52 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,915.18 | 9,717.96 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 92.22 |
****点击查看 | 9,200.83 | 9,108.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.22 |
****点击查看研究院 | 714.34 | 609.35 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,915.18 | 9,717.96 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 92.22 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,348.18 | 7,150.97 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 92.22 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7,347.88 | 7,150.66 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 92.22 | ||
****点击查看801 | 行政运行 | 3,810.91 | 3,788.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | ||
****点击查看802 | 一般行政管理事务 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看804 | 市场主体管理 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看805 | 市场秩序执法 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看812 | 药品事务 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看815 | 质量安全监管 | 170.57 | 166.74 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看816 | 食品安全监管 | 168.49 | 168.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看850 | 事业运行 | 367.78 | 292.09 | 0.00 | 75.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看899 | 其他市场监督管理事务 | 2,759.80 | 2,664.33 | 0.00 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||
20139 | 社会工作事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看950 | 事业运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看999 | 其他科学技术支出 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 912.29 | 912.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 712.26 | 712.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看501 | 行政单位离退休 | 130.19 | 130.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.67 | 389.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192.39 | 192.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看801 | 死亡抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 183.42 | 183.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看999 | 其他社会保障和就业支出 | 183.42 | 183.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 342.07 | 342.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 342.07 | 342.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看101 | 行政单位医疗 | 314.40 | 314.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看102 | 事业单位医疗 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 473.83 | 473.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 473.83 | 473.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看201 | 住房公积金 | 473.83 | 473.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 318.80 | 318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 318.80 | 318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看401 | 其他政府性基**排的支出 | 318.80 | 318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,909.19 | 6,240.70 | 3,668.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看 | 9,194.85 | 5,773.84 | 3,421.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看研究院 | 714.34 | 466.87 | 247.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,909.19 | 6,240.70 | 3,668.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,342.20 | 4,512.51 | 2,829.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7,341.89 | 4,512.21 | 2,829.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看801 | 行政运行 | 3,788.70 | 3,788.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看802 | 一般行政管理事务 | 9.66 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看804 | 市场主体管理 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看805 | 市场秩序执法 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看812 | 药品事务 | 13.13 | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看815 | 质量安全监管 | 170.57 | 0.00 | 170.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看816 | 食品安全监管 | 168.49 | 0.00 | 168.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看850 | 事业运行 | 367.78 | 367.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看899 | 其他市场监督管理事务 | 2,776.03 | 355.73 | 2,420.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20139 | 社会工作事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看950 | 事业运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看999 | 其他科学技术支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 912.29 | 912.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 712.26 | 712.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看501 | 行政单位离退休 | 130.19 | 130.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.67 | 389.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192.39 | 192.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看801 | 死亡抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 183.42 | 183.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看999 | 其他社会保障和就业支出 | 183.42 | 183.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 342.07 | 342.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 342.07 | 342.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看101 | 行政单位医疗 | 314.40 | 314.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看102 | 事业单位医疗 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 473.83 | 473.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 473.83 | 473.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看201 | 住房公积金 | 473.83 | 473.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 318.80 | 0.00 | 318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 318.80 | 0.00 | 318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看401 | 其他政府性基**排的支出 | 318.80 | 0.00 | 318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,399.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,150.97 | 7,150.97 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 318.80 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 912.29 | 912.29 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 342.07 | 342.07 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 473.83 | 473.83 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 318.80 | 0.00 | 318.80 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,717.96 | 本年支出合计 | 59 | 9,717.96 | 9,399.16 | 318.80 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 9,717.96 | 总 计 | 64 | 9,717.96 | 9,399.16 | 318.80 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,399.16 | 6,078.78 | 3,320.38 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,150.97 | 4,350.59 | 2,800.38 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7,150.66 | 4,350.29 | 2,800.38 | ||
****点击查看801 | 行政运行 | 3,788.70 | 3,788.70 | 0.00 | ||
****点击查看802 | 一般行政管理事务 | 9.66 | 0.00 | 9.66 | ||
****点击查看804 | 市场主体管理 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | ||
****点击查看805 | 市场秩序执法 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | ||
****点击查看812 | 药品事务 | 13.13 | 0.00 | 13.13 | ||
****点击查看815 | 质量安全监管 | 166.74 | 0.00 | 166.74 | ||
****点击查看816 | 食品安全监管 | 168.49 | 0.00 | 168.49 | ||
****点击查看850 | 事业运行 | 292.09 | 292.09 | 0.00 | ||
****点击查看899 | 其他市场监督管理事务 | 2,664.33 | 269.50 | 2,394.83 | ||
20139 | 社会工作事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
****点击查看950 | 事业运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | ||
****点击查看999 | 其他科学技术支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 912.29 | 912.29 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 712.26 | 712.26 | 0.00 | ||
****点击查看501 | 行政单位离退休 | 130.19 | 130.19 | 0.00 | ||
****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.67 | 389.67 | 0.00 | ||
****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192.39 | 192.39 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | ||
****点击查看801 | 死亡抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 183.42 | 183.42 | 0.00 | ||
****点击查看999 | 其他社会保障和就业支出 | 183.42 | 183.42 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 342.07 | 342.07 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 342.07 | 342.07 | 0.00 | ||
****点击查看101 | 行政单位医疗 | 314.40 | 314.40 | 0.00 | ||
****点击查看102 | 事业单位医疗 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 473.83 | 473.83 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 473.83 | 473.83 | 0.00 | ||
****点击查看201 | 住房公积金 | 473.83 | 473.83 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,171.42 | 302 | 商品和服务支出 | 816.58 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 793.79 | 30201 | 办公费 | 30.82 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 778.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.78 |
30103 | 奖金 | 1,400.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.78 |
30107 | 绩效工资 | 99.97 | 30205 | 水费 | 3.51 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 389.67 | 30206 | 电费 | 32.94 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 192.39 | 30207 | 邮电费 | 12.21 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 452.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.82 | 30209 | 物业管理费 | 18.71 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.00 | 30211 | 差旅费 | 13.11 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 473.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 9.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 503.01 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 90.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.14 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 32.14 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 17.68 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 25.26 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 38.62 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 75.33 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 221.08 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 56.69 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 120.50 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.57 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 187.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 5,261.43 | 公用经费合计 | 817.36 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 318.80 | 318.80 | 0.00 | 318.80 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 318.80 | 318.80 | 0.00 | 318.80 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 318.80 | 318.80 | 0.00 | 318.80 | 0.00 | ||
****点击查看401 | 其他政府性基**排的支出 | 0.00 | 318.80 | 318.80 | 0.00 | 318.80 | 0.00 | ||
注:****点击查看政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 100.20 | 96.80 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 92.65 | 92.65 |
(1)公务用车购置费 | 35.96 | 35.96 |
(2)公务用车运行维护费 | 56.69 | 56.69 |
3.公务接待费 | 7.55 | 4.15 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2024年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计10029.52万元,支出总计10029.52万元。与2023年度相比,各增加123.53万元,增长1.25%,主要原因是基本收入中社会保障和就业支出预算、卫生健康支出预算增加;个别项目预算增加,如标准制修订涉企补助等,同时2024年新增电动自行车“电梯阻入”服务项目预算。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计9915.18万元,包括:财政拨款收入9717.96万元(其中:一般公共预算9399.16万元,政府性基金预算318.80万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计98.01%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入105.00万元,占收入合计1.06%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入92.22万元,占收入合计0.93%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计9909.19万元,其中:基本支出6240.70万元,占62.98%;项目支出3668.49万元,占37.02%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计9717.96万元,支出总计9717.96万元,与2023年相比,各增加235.56万元,增长2.48%,主要原因是基本收入中社会保障和就业支出预算、卫生健康支出预算增加;个别项目预算增加,如标准制修订涉企补助等,同时2024年新增电动自行车“电梯阻入”服务项目预算。
财政拨款支出年初预算数8797.55万元,完成年初预算的110.46%,主要原因是2024年追加奖补支出574万元,其中标准制修订奖励504万、知识产权奖励56万、市场提升奖励17万;**文****点击查看创文办批复同意下达预算支出318.8万。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出9399.16万元,占本年支出合计的94.85%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加294.69万元,增长3.24%,主要原因是基本支出中社会保障和就业支出、卫生健康支出增加;个别项目支出增加,如标准制修订涉企补助等,同时2024年新增电动自行车“电梯阻入”服务项目支出。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出9399.16万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出7150.97万元,占76.08%。科学技术支出(类)支出520.00万元,占5.53%。社会保障和就业支出(类)支出912.29万元,占9.71%。卫生健康支出(类)支出342.07万元,占3.64%。住房保障支出(类)支出473.83万元,占5.04%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8797.55万元,支出决算为9399.16万元,完成年初预算的106.84%,主要原因是2024年奖补支出增加574万元,年中追加预算。其中标准制修订奖励504万、知识产权奖励56万、市场提升奖励17万。其中:
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为3673.27万元,支出决算为3788.70万元,完成年初预算的103.14%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出中社保基数调增造成社会保障和就业支出增加;医疗保障缴费支出增加造成卫生健康支出增加等人员支出增加。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为10.00万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的96.64%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成,尾款未支付。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)年初预算为35.00万元,支出决算为44.70万元,完成年初预算的127.73%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加健康产业链发展工作经费。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)年初预算为7.00万元,支出决算为2.82万元,完成年初预算的40.31%,决算数小于预算数的主要原因是消费宣传中部分费用没有及时结算。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)年初预算为25.00万元,支出决算为13.13万元,完成年初预算的52.51%,决算数小于预算数的主要原因是抽检的药品样本费和委托检测费成本降低。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)年初预算为55.00万元,支出决算为166.74万元,完成年初预算的303.16%,决算数大于预算数的主要原因是局本级追加电动自行车“电梯阻入”服务项目支出74.08万元;同时将产品质量监督抽检项目39.5万指标调剂给下属单****点击查看研究院,检测院调入指标时将项目从其他市场监督管理事务调整为质量安全监管项。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)年初预算为180.20万元,支出决算为168.49万元,完成年初预算的93.50%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度食品检测工作由下属单****点击查看研究院****点击查看政府采购平台操作,降低了采购成本,剩余的资金由财政收回。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)年初预算为313.58万元,支出决算为292.09万元,完成年初预算的93.15%,决算数小于预算数的主要原因是2024年****点击查看研究院有3名在编事业干部外调。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为2327.47万元,支出决算为2664.33万元,完成年初预算的114.47%,决算数大于预算数的主要原因是2024年追加奖补经费,其中标准制修订奖励504万元、市场提升奖励17万元。
一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.30万元,决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目选错,实际应为一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为530.00万元,支出决算为520.00万元,完成年初预算的98.11%,决算数小于预算数的主要原因是科技三项奖(品牌培育)年初预算450万、支出决算440万元,部分政策兑现下年支付。
社会保障****点击查看行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为149.20万元,支出决算为130.19万元,完成年初预算的87.26%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世1人,以及部分在外地的退休人员没有及时结算本年度的体检费用。
社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为405.79万元,支出决算为389.67万元,完成年初预算的96.03%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位外调人员11人,大于调入人员,造成年初预算有多。
社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为202.89万元,支出决算为192.39万元,完成年初预算的94.83%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位外调人员11人,大于调入人员,造成年初预算有多。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为16.61万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年度1名退休人员去世,追加一次性抚恤金和丧葬费。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为183.42万元,决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险费补缴,财政直接追加下达预算。
卫****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为326.71万元,支出决算为314.40万元,完成年初预算的96.23%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位外调人员11人,大于调入人员,造成年初预算有多。
卫****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗(项)年初预算为28.35万元,支出决算为27.68万元,完成年初预算的97.62%,决算数小于预算数的主要原因是2024年****点击查看研究院有3名在编事业干部外调。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为528.09万元,支出决算为473.83万元,完成年初预算的89.73%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位外调人员11人,大于调入人员,以及2024年度公积金调减,造成年初预算有多。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6078.78万元,其中:
人员经费5261.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费817.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出318.80万元,占本年支出合计的3.22%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少59.14万元,下降15.65%,主要原因是**文明城市创建经费中因为前店后厨、有礼商户等项目以前年度已经支付了前期支出,后期支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出318.80万元,主要用于以下方面:
其他支出(类)支出318.80万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为318.80万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是**文明城市创建****点击查看创文办,由市创文办审批同意后下达预算指标,没有列入单位年初预算。
其****点击查看政府性基金及对应专项债务收入安排****点击查看政府性基**排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为318.80万元,决算数大于预算数的主要原因是**文明城市创建****点击查看创文办,由市创文办审批同意后下达预算指标,没有列入单位年初预算。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为100.20万元,支出决算为96.80万元,完成全年预算数的96.61%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2024年度公务接待减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是2023年度和2024年度都没有组织因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出决算为92.65万元,占95.71%。与2023年度相比,增加33.72万元,增长57.21%,主要原因是2024年度更新购置了2辆执法公务用车。公务接待费支出决算为4.15万元,占4.29%。与2023年度相比,减少7.05万元,下降62.95%,主要原因是2024年度**市内继续实行公务餐接待,加上**市外接待减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是2023年度和2024年度都没有组织因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为92.65万元,支出决算为92.65万元,完成全年预算的100.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格预算执行。
公务用车购置费全年预算为35.96万元,支出决算为35.96万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格预算执行。主要用于经批准购置的2辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为56.69万元,支出决算为56.69万元,完成全年预算的100.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格预算执行。主要****点击查看事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。
(3)公务接待费全年预算数为7.55万元,支出决算为4.15万元,完成全年预算的54.95%,国内公务接待70批次,累计731人次。主要用于接待**市外领导、同行来访考察 、学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2024年度**市内继续实行公务餐接待,加上**市外接待减少。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出4.15万元,主要用于接待**市外领导、同行来访考察 、学习等。接待70批次,累计731人次。
****点击查看机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为779.45万元,支出决算为764.19万元,完成年初预算的98.04%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员外调增加,大于调入人员。比2023年度增加67.34万元,增长9.66%,主要原因是是2024年度决算中将军转士官经费纳入基本支出,造成机关运行经费比2023年度增加。
****点击查看政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额533.65万元。其中:政府采购货物支出217.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出316.16万元。授予中小企业合同金额369.15万元,占政府采购支出总额的69.17%,其中:授予小微企业合同金额349.15万元,占授予中小企业合同金额的94.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.97%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,****点击查看本级及所属各单位共有车辆21辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车。单价100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,****点击查看组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目5个,二级项目28个,共涉及资金3303.21万元,占一般公共预算项目支出总额的93.03%。
组织对2024年度**文明城市创建经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金318.8万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
****点击查看随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,绿色产品认证奖励项目和食品质量安全综合评价项目绩效自评具体情况如下:
绿色产品认证奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优”。项目全年预算数为204万元,执行数为204万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是10家企业取得“绿色产品”认证证书12张;二是积极服务“双碳”目标,推动发展绿色高质经济。发现的问题及原因:因为预算资金有限,一部分奖补没有及时支付。下一步改进措施:精准编制预算,并做好项目的对接工作。
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项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2024年度项目) | ||||||||||
项目名称 | 绿色产品认证奖补 | 项目负责人及电话 | 郑樟铭****点击查看250 | |||||||
主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | 监督计评科 | |||||||
资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 204 | 204 | 10 | 100%% | 10 | |||||
其中:本年财政拨款 | - | - | ||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
对2023年部分取得绿色产品认证企业奖补兑现 | 完成对10家取得绿色产品认证企业(共12张绿色产品认证证书)奖补兑现 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 对完成绿色产品认证企业奖补 | 30 | 10家 | 10家(12张证书) | 30 | ||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | 对2023年部分取得绿色产品认证企业奖补兑现的完成率 | 20 | 1 | 1 | 20 | |||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 积极服务“双碳”目标,推动发展绿色高质经济 | 10 | 推动 | 推动 | 8 | ||||
社会效益 指标 | ||||||||||
生态效益 指标 | 积极服务“双碳”目标,推动发展绿色高质经济 | 10 | 推动 | 推动 | 8 | |||||
可持续影响指标 | 推动企业探索绿色转型,改变企业生产结构,提升本地产业长远竞争力 | 10 | 提高 | 提高 | 8 | |||||
…… | ||||||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 企业对绿色产品认证奖补满意度 | 10 | 满意 | 比较满意 | 8 | ||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 自评得分 | 92 | |||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
食品安全综合分析检测项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为131.2万元,执行数为119.50万元,完成预算的91.08%,主要原因是有部分我单位无检测资质的项目对外公开招标,招标预算价格为38万,实际中标价格为26.6万,通过公开招标节省财政预算资金11.4万元,发现不合格42批次,总体不合格率2.99%。为全面掌握**市食品质量安全状况,及时发现和处置食品安全隐患,2024****点击查看研究院根据江食安委办(2024)2号文件对本市生产环节、流通环节、餐饮环节食品和食用农产品进行了系统性抽检。全年共完成抽检1407批次。产品种类包括:本地企业生产的产品、食用农产品、餐饮食品、餐饮具等,包括生产环节、流通环节、餐饮环节等抽检场所,重点检测药物残留、重金属污染物、生物毒素、非食用和非法添加物等关键质量安全指标。在今后食品抽检检测工作中,需要聚焦重点农产品品种、加强高风险品种的监管,加大监督抽检力度,严格执法查处,建立全过程、可追溯的监管体系,从源头上防控食品安全风险,加大食品安全宣传,建立共治共享机制。
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绩效目标自评表 | ||||||||
(2024年度项目) | ||||||||
项目名称 | 食品质量安全综合评价项目 | 项目负责人及电话 | 徐辉 ****点击查看821 | |||||
主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看研究院 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 131.2 | ||||||
其中:本年财政拨款 | 131.2 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 总体目标 | |||||||
为满足人民群众美好生活对安全健康食品的需求,全面掌握**市食品质量安全状况,及时发现和处置食品安全隐患,2024****点击查看研究院根据江食安委办(2024)2号文件对本市生产环节、流通环节、餐饮环节食品和食用农产品进行了系统性抽检,计划完成抽检1400批次,实际完成1408批次,完成率106%。通过食品安全综合评价检测项目的实施,定期向市食安委报告检测结果,及时全面掌握全市食品安全动态情况,进一步加强食品监管工作,保障全市人民的食品质量安全。为**蜂产品生产企业和其他食品生产企业提供便捷、高效的检测服务,提高**蜂产品质量,推动蜂产品出口。 | ||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 完成值 | 得分 | |
产 出 指 标 (60分) | 数量 指标 | 食品检测批次数 | 30 | 1400 | 1408 | 30 | ||
时效 指标 | 完成及时率 | 30 | 98% | 100% | 30 | |||
效益 指标 (20分) | 社会 效益 指标 | 通过食品安全综合评价检测项目的实施,提升了我市食品产品质量水平,增强了食品检测技术能力,保障全市食品安全形势平稳发展。 | 20 | 达成 预期要求 | 达成 预期要求 | 18 | ||
满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 食品企业满意度≥95 | 20 | ≥95% | 99% | 20 | ||
总分 | 100 | 自评得分 | 98 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参****点击查看事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括****点击查看事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):指反映市场监管部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。
19.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括****点击查看事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):指反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
21.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
22.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):指反映食品安全监管等专项工作支出。
23.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
24.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指反映用于上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
25. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
26. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。
27.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括****点击查看事业单位****点击查看中心、医务室。
28. 一般公共服务支出(类)质量技术与检验检疫事务(款)其他质量技术与检验检疫事务(项):反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。
29.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
30.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项):****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。
31社会保障****点击查看行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括****点击查看事业单位)开支的离退休经费。
32卫****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险。
33.卫****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗(项):反映反****点击查看事业单位基本医疗保险缴费经费,****点击查看事业单位的公费医疗保险。
34.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映其他科学技术支出中其他各项外用于科技方面的支出。
35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项):****点击查看事业单位****点击查看保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.其****点击查看政府性基金及对应专项债务收入安排****点击查看政府性基**排的支出(项):****点击查看政府性基**排的支出(包括用于以前年度欠款收入安排的支出)。
五、附件
(二)2024年度重点绩效评价报告(无)
附件: