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目 录
第一部分 ****点击查看政协办概况
1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022年度主要工作任务
第二部分 2022****点击查看政协办预算表
1. ****点击查看政协办2022年收支预算总表
2. ****点击查看政协办2022年收入预算总表
3. ****点击查看政协办2022年支出预算总表
4. ****点击查看政协办2022年财政拨款收支预算总表
5. ****点击查看政协办2022年一般公共预算支出表
6. ****点击查看政协办2022年一般公共预算基本支出表
7. ****点击查看政协办2022年政府性基金预算支出表
8. ****点击查看政协办2022年国有资本经营预算支出表
9. ****点击查看政协办2022年基本支出预算总表
10.****点击查看政协办2022年项目支出表
11.****点击查看政协办2022年政府采购预算支出表
12.****点击查看政协办2022年政府购买服务预算支出表
13.****点击查看政协办2022年项目支出绩效目标及项目情况表
14.****点击查看政协办2022年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2022****点击查看政协办预算情况说明
1. 关于2022年收支预算总体情况说明
2. 关于2022年收入预算情况说明
3. 关于2022年支出预算情况说明
4. 关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.关于2022年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ****点击查看政协办概况
一、主要职责
****点击查看机关设科级综合办事机构1个:****点击查看办公室。****点击查看委员会及其办事机构按照《中国人民政治协商会议章程》的规定,结合**区的实际设置。
****点击查看办公室
1. ****点击查看委员会全体会议、常务委员会会议、****点击查看政协工作会议的文稿、会务工作;****点击查看委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作;
2. 联系区委、区人大、区政府****点击查看民主党派、****点击查看政协的其他参加单位,协商有关工作;
3. 收集反映社情民意和各界人士的意见、建议,负责人民群众来信、来访工作;
4. 负责权限范围内人事和机构编制管理工作,协****点击查看政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作;
5. 负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理、人民来信、来访工作;
6. ****点击查看机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作;
7. ****点击查看政协的接待工作,****点击查看政协领导同志活动;
8. ****点击查看机关的安全保卫、行政事务、机关离退休人员的服务管理工作;
9. ****点击查看政协领导交办的其他工作。
****点击查看委员会及其办事机构
****点击查看委员会、经济委员会、****点击查看委员会、****点击查看委员会、****点击查看委员会、****点击查看委员会、****点击查看委员会7****点击查看委员会,****点击查看委员会****点击查看办公室。主要职责:
1. ****点击查看委员会工作计划的制定和实施。
2. ****点击查看委员会调查报告、工作报告、会议纪要等文稿的起草工作。
3. 做好委员视察、调研等活动的组织协调和服务工作。
二、部门预算单位构成
****点击查看政协办2022年度部****点击查看政协办本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | ****点击查看政协办本级 | 行政单位 |
三、2022年度主要工作任务
****点击查看政协将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,从中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧和力量,深入贯彻落实习近平总书记考察**重要讲话指示精神,立足新发展阶段,完整准确全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕省第十一次党代会、市第七次党代会和区第七次党代会、区委七届二次全会的决策部署,聚焦建设“五个之城”,紧扣“八大战略”,着眼高标准实施“三大工程”,积极履职尽责,更好协调关系、凝聚力量、建言献策、服务大局,****点击查看政协事业再上新台阶。
一是把握制胜之道,忠实拥护“两个确立”。中共十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》,充分体现了以习近平同志为核心的党中央把握历史规律、顺应发展大势的历史主动,确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位,确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位,是中共十八大以来最大的政治成果、最重要的历史结论,必将有力推动中国共产党团结带领**各族人民以史为鉴、开创未来,埋头苦干、勇毅前行。必须深刻领会“两个确立”的决定意义和实践要求,坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,把“十个坚持”作为行动指南,坚定不移听党话、跟党走,把全会精神落实到助推高质量发展生动实践中去,****点击查看中心的发展思想,发展全过程人民民主,充分发挥专门协商机构作用,更好服务实现党的第二个百年奋斗目标。
二是坚持对标明向,强化思想政治引领。****点击查看政协要始终把政治建设摆在首位,不断淬炼政治能力、增强履职本领,在对标明向中更好担负起政治责任和历史使命。人民政协是一致性和多样性的统一体,加强政治建设要通过思想政治引领来实现,必须强化理论武装,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、二十大及相关全会精神,深入贯彻习近平总书记考察**重要讲话指示精神,深刻把握思想伟力,努力学深学透、融会贯通、真信笃行,不断增进对中国共产党和中国特色社会主义制度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要把一体学习贯彻省第十一次党代会和市、区第七次党代会精神作为重要政治任务,切实做到在思想上****点击查看,目标上**同向,行动上**同行。****点击查看政协换届后的形势任务,多种方式加强委员培训,持续抓好习近平总书记关****点击查看政协工作的重要思想、****点击查看政协工作会议精神的学习贯彻落实,****点击查看政协意识,****点击查看政协工作规律,更****点击查看政协的工作需要。
三是推进协商民主,****点击查看中心大局。省第十一次党代会提出,支持**建设生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地城市,****点击查看中心**,**要责无旁贷做出首位贡献。市第七次党代会赋予了**“强化集散和服务功能,建设美丽时尚高品质现代都市区”的全新定位,区第七次党代会确定了今后五年全区工作的指导思想、奋斗目标和发展思路,****点击查看政协履职提供了方向指引、赋予了重要责任。要聚焦打造美丽新**、****点击查看花园、乡村新样板等重大部署,围绕区“十四五”规划纲要实施中的重大问题,瞄准构建现代产业体系、激发创新活力、提升城市品质、推动绿色转型发展、促进共同**等重大课题,突出城市更新、乡村**、建设四大平台、推进碳达峰碳中和、市域社会治理现代化等重点工作,开展广泛多层协商,提出有见解、有价值的意见建议。要践行履职为民,持续关注教育、医疗、养老、托育等民生短板,积极关注、参与常态化疫情防控,多做雪中送炭、急人之困的工作,自觉站在人民立场想问题、谋对策、办实事,不断增强群众的获得感幸福感安全感。要坚持在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督,对事关群众切身利益的生态保护修复、民生领域投资项目实施情况、扩大重点群体就业、安全生产等问题开展专项监督,切实共同成事、为民谋利、防范风险。****点击查看政协协商品牌,****点击查看政协协商制度,不断丰富协商民主形式,增强民主协商实效。
四是突出团结民主,努力汇聚强大合力。****点击查看政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”的作用相贯通,把团结民主有机相统一,形成工作闭环,最大限度把各方面的智慧和力量凝聚起来,携手共画团结奋斗最**心圆。要进****点击查看民主党派、工商联和无党派人士的联系,就共同关心的课题,开展联合调研、联合视察、联合议政,做到优势互补、信息互通、成果共享,推进具有共同思想政治基础、共同目标追求、共同根本利益的政治共同体建设。要强化与各界人士的团结联谊,坚持以共同的事业感召人、以广泛的协商团结人、以紧密的联系凝聚人,不断巩固发展最广泛的爱国统一战线,持续扩大朋友圈,为**经济社会高质量发展凝聚强大合力。****点击查看政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用,讲好**故事,****点击查看政协委员、社会各界人士坚守家国情怀、坚定奋斗意志。提升《**政协》办刊水平,强化政协网站功能,加强政协工作宣传力度,扩大社会影响,****点击查看政协新风采。
五是注重强基固本,全面加强自身建设。落细政协党组全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制,强化政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用,****点击查看政协党的政治、思想、组织、作风、纪律建设质量。加强政协常委会建设,健全常委会工作机制,提高政协常委会议议事质量和常委会领导能力。加强委员队伍建设,抓好委员服务管理,努力为委员履职创造良好条件。强化专委会工作管理、能力建设和工作创新,推动专委会更好、更有效地发挥基础性作用。积极探索界别活动的新方法新途径,提高界别履职的组织化程度,发挥界别的独特优势。****点击查看工作室履职平台,积极融入基层治理,服务人民群众。****点击查看机关建设,策划开展形式多样的主题活动,打造一支政治坚定、作风过硬、业务精良、****点击查看部队伍。
第二部分 2022年部门预算表
****点击查看政协办2022年预算表由14张表格构成。
2022年部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||
****点击查看-****点击查看 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||
收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 864.40 | 一、一般公共服务支出 | 731.25 | |||||||||||||||||||
其中:中央转移支付收入 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||
其中:中央转移支付收入 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||||
其中:中央转移支付收入 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 74.97 | |||||||||||||||||||||
五、单位资金收入 | 九、卫生健康支出 | 29.44 | ||||||||||||||||||||
其中:事业收入 | 十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||
事业单位经营收入 | 十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||
上级补助收入 | 十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||||
附属单位上缴收入 | 十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||
其他收入 | 十四、**勘探信息等事务支出 | |||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等事务支出 | ||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||
十八、自然**海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 28.74 | |||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||
二十二、预备费 | ||||||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||||||||||||||||
二十四、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||
二十五、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||
二十六、债务利息支出 | ||||||||||||||||||||||
二十七、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 小 计 | 864.40 | 本 年 支 出 小 计 | 864.40 | |||||||||||||||||||
上年结转数 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算 | 一般公共预算 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||||||||||||||||||||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | |||||||||||||||||||||
单位资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 864.40 | 支 出 总 计 | 864.40 | |||||||||||||||||||
2022年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||
****点击查看-****点击查看 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||
864.40 | 864.40 | 864.40 | ||||||||||||||||||||
****点击查看 | 864.40 | 864.40 | 864.40 | |||||||||||||||||||
****点击查看 | 864.40 | 864.40 | 864.40 |
2022年部门支出总表 | |||||||
****点击查看-****点击查看 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 864.40 | 718.85 | 145.55 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 731.25 | 585.70 | 145.55 | |||
20102 | 政协事务 | 728.55 | 583.00 | 145.55 | |||
****点击查看201 | 行政运行 | 621.43 | 583.00 | 38.43 | |||
****点击查看204 | 政协会议 | 32.00 | 32.00 | ||||
****点击查看205 | 委员视察 | 36.00 | 36.00 | ||||
****点击查看299 | 其他政协事务支出 | 39.12 | 39.12 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.70 | 2.70 | ||||
****点击查看699 | 其他共产党事务支出 | 2.70 | 2.70 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 74.97 | 74.97 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.97 | 74.97 | ||||
****点击查看501 | 行政单位离退休 | 17.98 | 17.98 | ||||
****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.32 | 38.32 | ||||
****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.67 | 18.67 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 29.44 | 29.44 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | ||||
****点击查看799 | 其他计划生育事务支出 | 0.02 | 0.02 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.41 | 29.41 | ||||
****点击查看101 | 行政单位医疗 | 29.41 | 29.41 | ||||
221 | 住房保障支出 | 28.74 | 28.74 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 28.74 | 28.74 | ||||
****点击查看201 | 住房公积金 | 28.74 | 28.74 |
2022年部门财政拨款收支总表 | ||||||||||
****点击查看-****点击查看 | 单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||
一、本年收入 | 864.40 | 一、本年支出 | 864.40 | |||||||
(一)一般公共预算拨款 | 864.40 | (一)一般公共服务支出 | 731.25 | |||||||
****点击查看政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | |||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | |||||||||
(四)公共安全支出 | ||||||||||
二、上年结转 | (五)教育支出 | |||||||||
(一)一般公共预算拨款 | (六)科学技术支出 | |||||||||
****点击查看政府性基金预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 74.97 | ||||||||
(九)卫生健康支出 | 29.44 | |||||||||
(十)节能环保支出 | ||||||||||
****点击查看社区支出 | ||||||||||
(十二)农林水支出 | ||||||||||
(十三)交通运输支出 | ||||||||||
(十四)**勘探信息等事务支出 | ||||||||||
(十五)商业服务业等事务支出 | ||||||||||
(十六)金融支出 | ||||||||||
(十七)援助其他地区支出 | ||||||||||
(十八)自然**海洋气象等支出 | ||||||||||
(十九)住房保障支出 | 28.74 | |||||||||
(二十)粮油物资储备支出 | ||||||||||
(二十一)灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||
(二十二)预备费 | ||||||||||
(二十三)其他支出 | ||||||||||
(二十四)转移性支出 | ||||||||||
(二十五)债务还本支出 | ||||||||||
(二十六)债务利息支出 | ||||||||||
(二十七)债务发行费用支出 | ||||||||||
二、年终结转结余 | ||||||||||
(一)一般公共预算结转结余 | ||||||||||
****点击查看政府性基金预算结转结余 | ||||||||||
(三)国有资本经营预算结转结余 | ||||||||||
收 入 总 计 | 864.40 | 支 出 总 计 | 864.40 | |||||||
2022年部门一般公共预算支出表 | ||||||||||
****点击查看-****点击查看 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
合计 | 864.40 | 718.85 | 655.24 | 63.61 | 145.55 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 731.25 | 585.70 | 523.33 | 62.37 | 145.55 | ||||
20102 | 政协事务 | 728.55 | 583.00 | 523.33 | 59.67 | 145.55 | ||||
****点击查看201 | 行政运行 | 621.43 | 583.00 | 523.33 | 59.67 | 38.43 | ||||
****点击查看204 | 政协会议 | 32.00 | 32.00 | |||||||
****点击查看205 | 委员视察 | 36.00 | 36.00 | |||||||
****点击查看299 | 其他政协事务支出 | 39.12 | 39.12 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||
****点击查看699 | 其他共产党事务支出 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 74.97 | 74.97 | 73.73 | 1.24 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.97 | 74.97 | 73.73 | 1.24 | |||||
****点击查看501 | 行政单位离退休 | 17.98 | 17.98 | 16.74 | 1.24 | |||||
****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.32 | 38.32 | 38.32 | ||||||
****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
****点击查看799 | 其他计划生育事务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | ||||||
****点击查看101 | 行政单位医疗 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 28.74 | 28.74 | 28.74 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.74 | 28.74 | 28.74 | ||||||
****点击查看201 | 住房公积金 | 28.74 | 28.74 | 28.74 |
2022年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||
****点击查看-****点击查看 | 单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 718.85 | 655.24 | 63.61 | ||||
301 | 工资福利支出 | 599.82 | 599.82 | ||||
30101 | 基本工资 | 155.48 | 155.48 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 97.09 | 97.09 | ||||
30103 | 奖金 | 214.46 | 214.46 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 11.52 | 11.52 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.32 | 38.32 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 18.67 | 18.67 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.07 | 20.07 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | ||||
30113 | 住房公积金 | 28.74 | 28.74 | ||||
30114 | 医疗费 | 7.90 | 7.90 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.10 | 6.10 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 63.61 | 63.61 | ||||
30201 | 办公费 | 13.76 | 13.76 | ||||
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | ||||
30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.50 | ||||
30228 | 工会经费 | 12.16 | 12.16 | ||||
30229 | 福利费 | 0.60 | 0.60 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 27.65 | 27.65 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.94 | 3.94 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 55.42 | 55.42 | ||||
30301 | 离休费 | 15.84 | 15.84 | ||||
30302 | 退休费 | 10.82 | 10.82 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28.74 | 28.74 |
2022****点击查看政府性基金预算支出表 | ||||
****点击查看-****点击查看 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:****点击查看政府性基金收入安排的支出预算情况。****点击查看政府性基金预算拨款收入,****点击查看政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
2022年部门国有资本经营预算支出表 | ||||
****点击查看-****点击查看 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:本表反映国有资本经营预算支出情况。本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故此表无数据
2022年基本支出总表 | |||
****点击查看-****点击查看 | 单位:万元 | ||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中:一般公共预算 |
合计 | 718.85 | 718.85 | |
301 | 工资福利支出 | 599.82 | 599.82 |
30101 | 基本工资 | 155.48 | 155.48 |
30102 | 津贴补贴 | 97.09 | 97.09 |
30103 | 奖金 | 214.46 | 214.46 |
30106 | 伙食补助费 | 11.52 | 11.52 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.32 | 38.32 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.67 | 18.67 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.07 | 20.07 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 |
30113 | 住房公积金 | 28.74 | 28.74 |
30114 | 医疗费 | 7.90 | 7.90 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.10 | 6.10 |
302 | 商品和服务支出 | 63.61 | 63.61 |
30201 | 办公费 | 13.76 | 13.76 |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 |
30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.50 |
30228 | 工会经费 | 12.16 | 12.16 |
30229 | 福利费 | 0.60 | 0.60 |
30239 | 其他交通费用 | 27.65 | 27.65 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.94 | 3.94 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 55.42 | 55.42 |
30301 | 离休费 | 15.84 | 15.84 |
30302 | 退休费 | 10.82 | 10.82 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28.74 | 28.74 |
2022年部门项目支出表 | |||||||||||
****点击查看-****点击查看 | 单位:万元 | ||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合计 | 145.55 | 145.55 | |||||||||
特定目标类 | 会议经费 | ****点击查看 | 32.00 | 32.00 | |||||||
特定目标类 | 区政协委员履职补助经费 | ****点击查看 | 39.12 | 39.12 | |||||||
特定目标类 | 专项业务综合工作经费 | ****点击查看 | 36.00 | 36.00 | |||||||
特定目标类 | 综合工作经费 | ****点击查看 | 38.43 | 38.43 |
2022****点击查看政府采购支出表 | ||||||
****点击查看-****点击查看 | 单位:万元 | |||||
单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
注:****点击查看政府采购预算和支出,故此表无数据。
2022****点击查看政府购买服务支出表 | |||||||||
****点击查看-****点击查看 | 单位:万元 | ||||||||
项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
注:本部门无购买服务预算和支出,故此表无数据。
2022年部门预算项目绩效目标表 | ||||
****点击查看-****点击查看 | 单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称(项目类别 | 项目资金 | 项目内容 | 绩效目标 |
****点击查看 | 专项业务综合工作经费 | 36 | 每月组织开展“****点击查看工作室”活动,收集社情民意。协调解决问题,****点击查看中心工作和民生积极建言献策,提交调研报告5篇以上。 | 因地制宜,结合委员特长,围绕民生,关注民生,力所能及地为企业和群众办实事,办好事,切实做到为群众代言,为企业排忧,****点击查看政府献策。 |
****点击查看 | 会议经费 | 32 | 圆满完成大会各项议程,****点击查看政协****点击查看委员会主席、副主席、秘书长,政协常委、政协委员。 | 选举产生新一届履职领导班子和委员,为提升履职效能奠定坚实基础;收集整理会议****点击查看区委区政府研究办理。 |
****点击查看 | 区政协委员履职补助经费 | 39.12 | 做实调查研究工作,提升履职实效。 | 围绕民生,了解群众所思、所想、所盼,收集社情民意,形成履职台账,提交提案和视察调研报告,****点击查看政府献策。 |
****点击查看 | 综合工作经费 | 38.43 | 开展政协间业务交流,组织委员开展界别组活动,开展委员书画交流学习,做好委员履职服务工作,确保委员履职成效 | ****点击查看中心工作和群众关心的热点难点问题,打造服务基层、团结联谊的工作平台,****点击查看政协专门协商机构作用,在建言资证和凝聚共识上双向发力,为**经济社会发展作出积极贡献。 |
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
****点击查看-****点击查看 | 单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
****点击查看 | ****点击查看 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
第三部分 2022****点击查看政协办预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,****点击查看政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。****点击查看政协办2022年收支总预算864.40万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入,上年结转数;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入预算情况说明
****点击查看政协办2022年收入预算864.40万元,其中:一般公共预算拨款收入864.40万元,占100%,比2021年预算增加240.75万元,增长38.6%,增长原因主要是:一是人员工资、社保、医保、公积金、政府奖金等经费支出的增加,新增在职工作人员2人,退休人员2人;二是增加了在职人员提租补贴经费;****点击查看政协委员履职经费补助;四是会议经费增加,因十四届委员规模增大,较十三届委员增加了28人,会议所需经费也相应增长;五是党员活动经费的增加,本年度新增党员5人。
三、关于2022年支出预算情况说明
****点击查看政协办2022年支出预算864.40万元,比2021年预算增加240.75万元,增长38.6%,增长原因主要是:一是人员工资、社保、医保、公积金、政府奖金等经费支出的增加,新增在职工作人员2人,退休人员2人;二是增加了在职人员提租补贴经费;****点击查看政协委员履职经费补助;四是会议经费增加,因十四届委员规模增大,较十三届委员增加了28人,会议所需经费也相应增长;五是党员活动经费的增加,本年度新增党员5人。其中,基本支出718.85万元,占83.2%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及上级临时交办的各项工作等;项目支出145.55万元,占16.8%,****点击查看政协十四届一次全会正常召开,确保委员调研视察、学习交流等履职平台正常运行。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
****点击查看政协办2022年财政拨款收支预算864.40万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款864.40万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入864.40万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出731.25万元,占84.6%;社会保障和就业支出74.97万元,占8.7%;卫生健康支出29.44万元,占3.4%;住房保障支出28.74万元,占3.3%。
五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
****点击查看政协办2022年一般公共预算拨款864.40万元,比2021年预算拨款增加240.75万元,增长38.6%,增长原因主要是:一是人员工资、社保、医保、公积金、政府奖金等经费支出的增加,新增在职工作人员2人,退休人员2人;二是增加了在职人员提租补贴经费;****点击查看政协委员履职经费补助;四是会议经费增加,因十四届委员规模增大,较十三届委员增加了28人,会议所需经费也相应增长;五是党员活动经费的增加,本年度新增党员5人。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
****点击查看政协办2022年一般公共服务支出731.25万元,占84.6%;社会保障和就业支出74.97万元,占8.7%;卫生健康支出29.44万元,占3.4%;住房保障支出28.74万元,占3.3%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公****点击查看政协事务(款)行政运行(项)2022年预算621.43万元,比2021年预算增加106.74万元,增长20.7%,增长原因主要:一是人员工资、社保、医保、公积金、政府奖金等经费支出的增加,新增在职工作人员2人,退休人员2人;二是增加了在职人员提租补贴经费。
2.一般公****点击查看政协****点击查看协会议(项)2022年预算32万元,比2021年预算增加7万元,增长28%,增长原因主要是十四届委员规模增大,较十三届委员增加了28人,会议所需经费也相应增长。
3.一般公****点击查看政协事务(款)委员视察(项)2022年预算36万元,与2021年预算持平。
4.一般公****点击查看政协****点击查看政协事务支出(项)2022年预算39.12万元,比2021年预算增加39.12万元,增加原因为本年度新增预算项目,主要用于委员履职补助。
5.一般公****点击查看政协事务(款)其他共产党事务支出(项)2022年预算2.7万元,比2021年预算增加0.25万元,增长10.2%,增长原因主要是本年度新增党员5人。
6. 社会保障****点击查看行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算17.98万元,比2021年预算增加1.84万元,增长11.4%,增长原因主要是增加了一个月的离休费补助和提租补贴经费。
7.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算38.32万元,比2021年预算增加了2.33万元,增长6.5%,增长原因是在职人员新增2人。
8.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算18.67万元,比2021年预算增加18.67万元,增加原因为本年度新增预算项目。****点击查看事业单位职业年金缴费支出。
9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2022年预算0.02万元,与2021年度预算持平。
10.卫****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算29.41万元,比2021年预算增加2.03万元,增长7.4%,增长原因主要是在职人员增加2人。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算28.74万元,比2021年预算增加1.75万元,增长6.5%,增长原因主要是在职人员增加2人。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
****点击查看政协办2022年一般公共预算基本支出718.85万元,其中:
工资福利支出599.82万元,主要包括:基本工资155.48万元、津贴补贴97.09万元、奖金214.46万元、伙食补助11.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.32万元、职业年金缴费18.67万元、职工基本医疗保险缴费20.07万元、其他社会保障费用1.47万元、住房公积金28.74万元、医疗费7.9万元、其他工资福利支出6.1万元等。
商品和服务支出63.61万元,主要包括:办公费13.76万元、印刷费5万元、咨询费0.5万元、工会经费12.16万元、福利费0.6万元、其他交通费27.65万元、其他商品和服务支出3.94万元等。
对个人和家庭的补助55.42万元,主要包括:离休费15.84万元、退休费10.82万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助28.74万元等。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
****点击查看政协办2022****点击查看政府性基金预算拨款收入,****点击查看政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
****点击查看政协办2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
****点击查看政协办2022年预算共安排项目支出145.55万元,比2021年预算增加47.25万元,增长48.1%,增长原因主要是增加了委员履职经费补助预算。主要包括:本年财政拨款安排 145.55万元(其中,一般公共预算拨款安排145.55万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资**排0万元和单位资**排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
****点击查看政协办2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金****点击查看政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
****点击查看政协办2022****点击查看政府购买服务支出。
十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年,****点击查看政协办2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为7.00万元,与2021年预算持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为7.00万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算0万元, 与2021年预算持平。持**因是没有因公出国(境)费预算安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《****点击查看机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。
(二)公务用车购置及运行费支出预算0万元,与2021年预算持平。持**因是单位没有公务用车。其中:公务用车运行费0万元,与2021年预算持平,持平的原因是单位没有公务用车。公务用车购置费0万元,与2021年预算持平,持平的原因是单位没有公务用车。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配置使用管理制度执行。
(三)公务接待费支出预算7.00万元,与2021年预算持平。持**因主要是严格执行中****点击查看省委、省政府三十条要求的同时,保障好必要的公务接待活动。该项经费主要是用****点击查看政协****点击查看政协系统业务考察和接待,经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《****点击查看办公室****点击查看办公室关于印发〈****点击查看机关国内公务接待实施细则〉的通知》(屯办〔2015〕7号)相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
1.“****点击查看政协专项业务综合工作经费”项目。
(1)项目概述。****点击查看政协专项业务综合工作经费,主要包括各专委会、界别活动组、办公室组织的委员考察学习、****点击查看政协委员工作室正常运转等经费支出。保障委员履职平台正常运行。
(2)立项依据。保障委员履职平台正常运行;有序开展委员调研视察、考察学习等工作。
(3)实施主体和起止时间。****点击查看政协办。起止时间为2022年1月1日—2022年12月31日。
(4)项目内容。****点击查看政协办190名委员正常履职,支出经费包括:各专委会、界别活动组、办公室组织的委员考察学习、调研视察产生的差旅费、会务费、交通费、办公设备购置费等。7****点击查看工作室正常运转。
(5)年度预算安排。****点击查看政协办拨款预算36万元。
(6)绩效目标和指标。****点击查看政协委员履职工作正常有序开展,进一步提高委员履职水**能力。
2. “****点击查看协会议经费”项目
(1)项目概述。****点击查看政协十四届一次会议正常召开,确****点击查看区委政府决策参考。
(2)立项依据。《政协章程》。
(3)实施主体和起止时间。****点击查看政协办。起止时间为2022年1月5日—2022年1月8日。
(4)项目内容。委员住宿费、伙食费、文件材料印刷、会议资料、笔记本、出席证、文件袋、接送委员租车费用等等。
(5)年度预算安排。****点击查看政协拨款预算32万元,其中:委员、参会人员及工作人员、会期4天住宿费、伙食费约19.5万元,文件材料印刷、会议资料、笔记本、出席证、文件袋等约11.5万元;车辆租用费用约1万元。
(6)绩效目标和指标。****点击查看政协十四届一次会议正常召开,确****点击查看区委政府决策参考。
3.“****点击查看政协委员履职补助经费”项目。
(1)项目概述。****点击查看政协委员履职补助经费,主要包括对委员履职过程中产生的通讯、交通、误餐及材料整理等费用给予补助。
(2)立项依据。中央省市区关于新时****点击查看政协共的实施意见。
(3)实施主体和起止时间。****点击查看政协办。起止时间为2022年1月1日—2022年12月31日。
(4)项目内容。****点击查看政协办162名(以2021年末实有委员数为参考依据)委员正常履职,支出经费包括:履职过程中产生的通讯、交通、误餐及材料整理等费用等。
(5)年度预算安排。****点击查看政协办拨款预算39.12万元。
(6)绩效目标和指标。****点击查看政协委员履职工作正常有序开展,进一步提高委员履职水**能力,增强工作实效。
4.“****点击查看政协综合工作经费”项目。
(1)项目概述。****点击查看政协综合工作经费,****点击查看书画院正常运转,政协间业务交流以及老干部工作正常开展。
(2)立项依据。保障政协间学习交流等工作正常开展。
(3)实施主体和起止时间。****点击查看政协办。起止时间为2022年1月1日—2022年12月31日。
(4)项目内容。****点击查看画院工作经费10万元,交流接待经费7万元,委员活动经费及老干部工作经费等21.43万元。
(5)年度预算安排。****点击查看政协办拨款预算38.43万元。
(6)绩效目标和指标。****点击查看机关****点击查看政协间工作交流正常开展,****点击查看机关服务管理水平。
****点击查看机关运行经费
2022****点击查看机关运行经费财政拨款预算63.61万元,比2021年增加8.19万元,增长14.8%,增长主要原因是在职人员的增加,导致办公经费、工会经费、福利费和交通补贴等相应费用增加。
****点击查看政府采购情况
****点击查看政协办2022年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
****点击查看政协办固定资产总金额57.98万元,较上年增加6.55万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备4.71万元、专用设备0万元、其他资产1.84万元。
截至2021年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。****点击查看事业单位车辆0辆,其中一般公务用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(六)绩效目标设置情况
****点击查看政协办2022年4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款145.55万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资**排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参****点击查看事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。